Kunnanhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Talousarvion toteutuma 2024

MUODno-2024-156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain;
- huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3.
- elokuussa ajalta 1.1. – 30.6.
- lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä
- joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste

Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle. 

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuu loppuun mennessä. 

Sivistysjohtaja esittelee talousarvion toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–31.3.2024 on esityslistan oheismateriaalina.

Sivistyspalveluiden talouden toteutuma ajalta 1.1.–31.3.2024 on 10.4.2024 tilanteen mukaan: 

KOKONAISTILANNE

 

   

Tulot 250 881 €

31,4 %

Menot 1 564 042 €   

23,3 %

Kate 1 313 161 €

22,2 %

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

 

 

Tulot 0 € 

0 %

Menot 32 334 €

19,8 %

Kate 32 334 €

19,8 %

VARHAISKASVATUSPALVELUT

 

 

Tulot 16 651 €

28,6 %

Menot 362 697 €

25,6 %

Kate 346 046 €

25,5 %

PERUSOPETUS

 

 

Tulot 77 471 €

33,7 %

Menot 736 574 €

23,5 %

Kate 659 103 €

22,7 %

LUKIO

 

 

Tulot 18 785 €

18,4 %

Menot 156 911 €

19,1 %

Kate 138 126 €

19,2 %

KANSALAISOPISTO

 

 

Tulot 5 099 €

16,3 %

Menot 41 266 €

22,7 %

Kate 36 166 €

24,1 %

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

 

 

Tulot 105 016 €

49,8 %

Menot 119 078 €

26,3 %

Kate 14 062 €

5,8 %

NUORISOPALVELUT

 

  

Tulot 26 663 €

39,1 %

Menot 65 660 €

25,2 %

Kate 38 997 €

20,2 %

LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT

 

 

Tulot 1 195 €

1,2 %

Menot 49 522 €

18,2 %

Kate 48 326 €

27,7 %

 

Toteuma on kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden osalta alle tasaisen kertymän 25 %. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Kansalaisopiston osalta kevätlukukauden kurssimaksut laskutetaan loppukeväästä. Liikuntapalveluiden kehittämishankkeen maksuhakemukset tehdään takautuvasti. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden osalta pääkirjaston menot ovat yli tasaisen kertymän. Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen ovat esityslistan oheismateriaalina.​​​​

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.3.2024 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, ettähallintokunnat pysyvät hyväksytyn talousarivon toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa. Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle. Raportit annetaan tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.

KÄYTTÖTALOUS

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto, rakennustarkastuspalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, liikuntapaikat ja reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut ja vesihuoltolaitos. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuun loppuun mennessä. 

Talousarviototeutuma 1.1. – 31.3.2024

50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT TA TOT TOT-%
TULOT 6160 108,38 1,8
MENOT -414704 -93712,32 22,6
NETTO -408544 -93603,94 22,9
Asennettujen etäluettavien mittareiden hankinnan siirto varastolta vesilaitokselle laskuttamatta. Menot toteutuvat ta-suunnitelman mukaisesti. 
51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT      
TULOT 57790 11211,69 19,4
MENOT -137782 -36317,39 26,40
NETTO -79992 -25105,70 31,4
Rakennusvalvonnan tuotot kertyvät epätasaisesti pitkin vuotta, mistä johtuu tulojen hieman alhainen tot.prosentti. ICT-palveluiden sekä koneiden ja laitteiden menot hieman ylittyneet. 
54 RAVITSEMIS- JA SIISTEYSPALVELU      
TULOT 0 1815,9 0
MENOT 0 -8771,25 0
NETTO 0 -6955,35 0
Keittiön ja siivouspalvelun viime vuodelta aiheutuneita kustannuksia kirjattu vielä menoksi vuodelle 2024. 
56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT      
TULOT 1478474 362994,2 25,5
MENOT -2082432 -572863,40 27,5
NETTO -603958 -209869,2 34,7
Kiinteistö- ja tiepalveluiden tulot kertyneet tuloarvion mukaisesti. HVK:n kiinteistöleasingmaksu on maksettu ajalta 1-6/2024 mikä hieman korottaa menojen toteutumaprosenttia. 
58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT      
TULOT   0  
MENOT -352408 -119890,67 34
NETTO -352408 -119890,67 34
Reitistöjen kunnossapito muuttuu kunnan hoidettavaksi syksyllä. Palvelujen ostoon varattu määräraha ei siis toteudu tasaisesti vaan on painottunut keväälle, mikä nostaa toteutumaprosenttia ajalle 1-3/2024. 
60 KUNTAKEHITT. JA MARKKIN.PALV.      
TULOT 112600 6263,3 5,6
MENOT -699086 -142859,09 20,40
NETTO -586486 -136595,79 23,3

Palkkakustannukset ylittynevät mm. takautuvista palkantarkistuksista johtuen. Mahdollinen ylitys pyritään kuitenkin kattamaan sitovuustason sisällä.

Talousarviota laadittaessa ei ollut vielä tietoa kuljetuspajan työntekijän siirtymisestä Muonion ruoka ja siivouspalvelut Oy:n palvelukseen. Kuljetuspajan osalta budjettiin tehdään kokonaisvaltainen tarkistus syksyn aikana.

Nuorten työpajatoimintaan myönnettyä valtionavustusta myönnettiin 6000 euroa haettua vähemmän.

64 VESIHUOLTOLAITOS      
TULOT 702903 1412,64 0,2
MENOT -613855 -78069 12,7
NETTO 89048 -76,656,36 -86,10
Vesihuoltolaitoksen ensimmäinen laskutus ajalta 1-4/2024 tehdään vasta toukokuun alussa, joten tulot eivät näy 1-3/2024 toteutumassa. Menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. 
KAIKKI YHTEENSÄ      
TULOT 2357927 383806,11 16,3
MENOT -4300269 -1052483,12 24,5
NETTO -1942342 -668677,01 34,4

 

INVESTOINNIT

Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Pykälän oheismateriaalin investointien ta-toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2024.

 

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen esitellään pykälän oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.3.2024 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Talousarvion toteutumaa on tarkasteltu pääluokittain sitovilla tasoilla. Toukokuun kausi on vielä avoin ja tämä katsaus ei ole lopullinen toukokuun tilanne. Kaikki merkittävimmät erät ovat kuitenkin mukana ja katsaus antaa siten hyvän tiedon siitä, miten talous on kehittynyt ensimmäisen viiden kuukauden aikana.

Talousarvion toteutumisprosentti viiden kuukauden tasaisen toteutuman jälkeen tulisi olla noin 41,5 %.

Lautakuntatasolla tarkasteltuna toimintakate on toteutunut seuraavasti:

  • keskusvaalilautakunta 730,9 %
  • tarkastuslautakunta 8,4 %
  • kunnanhallitus 44,2 %
  • Tunturi-Lapin maaseutulautakunta 10,3 %
  • sivistyslautakunta 38,8 %
  • elinvoimalautakunta 39,6 %

Käyttötalouden sitovan tason eli tehtävätason toimintakate = netto on toteutunut yli 41,5 %:n seuraavissa kohdissa:

  • vaalit 730,9 %
  • hallinto- ja talouspalvelut 44,1 %
  • kansalaisopisto 43,2 %
  • liikuntapalvelut 50,3 %
  • ravitsemus- ja siisteyspalvelut 6 955 euroa
  • liikuntapaikat ja reitistöt 53,5 %.                                                                                  

Ylitykset johtuvat pääosin alkuvuoden aikana suoritetuista koko vuoden maksuosuuksista, tulorahoituksen viiveestä ja muista jaksotuksista johtuvista seikoista, jotka tulevat tasaantumaan loppuvuoden aikana. Lisämäärärahaa vaativia käyttösuunnitelman muutoksia ei ole tiedossa. Valtuusto myönsi 80 000 euron määrärahan Elinvoimalautakunnan kiinteistö- ja tiepalvelut tehtäväalueelle esikoulun ja saunarakennuksen purkua varten (29.4.2024 § 15).

Toimintakatteen toteutumisprosentti on 39,6 % eli alle tasaisen toteuma prosentin (noin 170 000 euroa). Toimintatuottoja on tullut 39,2 % ja toimintakuluja on toteutunut 39,5 %.

Verotulot ovat toteutuneet 36,7 % eli noin 300 000 euroa tasaisen talousarviototeuman arviota pienempänä. Kuntaliiton julkaiseman kuntakohtaisen ennustekehikon (5 kk/2024) mukaan Muonion talousarviovuoden 2024 verotuloksi kirjattava verotulotuotto ennuste on heikentynyt vuodenvaihteen (10 kk/2023) ennusteesta noin 70 000 euroa. Tuloveroa ja kiinteistöveroa ennakoidaan tilitettävän lähes vuoden 2023 lopun ennusteen mukaisesti (kunnallisveroa 4,3 milj. ja kiinteistöveroa 1,3 milj. euroa). Yhteisöveroa ennakoidaan sen sijaan tilitettävän noin 100 000 euroa vähemmän kuin mitä ennuste oli. Kiinteistöverot tilitetään pääosin heinä-syyskuussa, joten verotulototeuma kokonaisuutena tulee tasaantumaan loppuvuoden aikana, joskin ehkä hieman ennakoitua pienempänä yhteisöverotuoton pienenemisen vuoksi.

Valtionosuudet ovat toteutuneet 42,1 %. Valtiovarainministeriön lopullisen valtionosuuspäätöksen mukainen peruspalveluiden valtionosuus ja veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus ovat lähes talousarviovarauksen mukaiset. OKM:n lopullinen valtionosuus päätös oli noin 47 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

Vuosikate on toukokuun lopussa 288 774 euroa, tot. 28,8 %. Kolmen kuukauden poistojen jälkeen tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä on 81 720 euroa. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan vuosikate oli 857 000 euroa ja tilikauden tulos 626 000 euroa.

Talousarvion investointien nettobudjetti on 2 269 000 euroa. 31.5.2024 investointien netto toteutuma on 180 444 euroa (8 %).

Talousarviossa on budjetoitu 1,0 milj.euroa uuden pitkäaikaisen lainan nostoa. Maksuvalmiutta on tarvittaessa hoidettu Kuntarahoituksen kuntatodistuksella. Toukokuun lopussa lyhytaikaista Kuntatodistusta on 2,75 milj. euroa, tilinpäätöksessä sitä oli 2,5 milj. euroa. Vanhoja pitkäaikaisia talousarviolainoja on lyhennetty lyhennyssuunnitelman mukaisesti 275 000 euroa.

Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna lyhytaikaiset saamiset ovat pienentyneet noin 700 000 euroa ja ostovelat ovat pienentyneet noin 590 000 euroa. Rahavaroja on toukokuun lopussa lähes saman verran kuin vuoden vaihteessa.

Käyttötalouden toteuma ennuste on lähes talousarvion mukainen, tiedossa ei ole merkittäviä ylityksiä. Liikuntapaikat ja reitistöt tehtävätason määrärahan riittävyyttä on tarpeen seurata tarkoin loppuvuoden aikana. Ravitsemus- ja siisteyspalveluiden edelliseen vuoteen kohdistuneet menokirjaukset vaativat lisämäärärahan. Käyttötalouden osalta huomioitavaa on, että palkkakustannukset ovat kasvaneet yli 6 % (155 000 euroa) edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka ravitsemus- ja siisteystoimen henkilöstö on siirtynyt pois kunnan budjetista vuoden alusta perustettuun yhtiöön. Kasvua selittää osaltaan vuoden 2023 aikana toteutettu TVA tarkistus sekä vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin aikana maksetut takautuvat palkantarkistukset.                                            

Tuloslaskelma osassa tilitetyt verotulot ovat pienentyneet noin 625 000 euroa edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoden 2023 verotuloja nosti vuoden 2023 alussa maksetut edellisen vuoden ”verohännät”, jotka perustuivat kunnan aiempaan korkeampaan veroprosenttiin. Vuoden 2024 kokonaisverokertymä tulee todennäköisesti jäämään hieman pienemmäksi kuin talousarviossa on ennakoitu yhteisöverotuoton pienemmän toteuman vuoksi

Talousarvioon on budjetoitu uutta pitkäaikaista lainaa 1 milj.euroa.  Kunnalla on taseessa 31.5.2024 pitkäaikaista lainaa 1,2 milj.euroa. Syksyllä, päiväkoti+esikoulu hankkeen alettua, otetaan budjettiin merkitty uusi pitkäaikainen laina.

Vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin vuoden 2023 lopussa noin 210 000 euroa ylijäämäisenä. Valtuuston hyväksymä 80 000 euron lisämääräraha esikoulun ja saunarakennuksen purkamista varten pienensi ylijäämän noin 130 000 euroon. Ylijäämä on niin pieni, että pienetkin muutokset joko menojen lisäyksenä tai tulorahoituksen pienenemisenä voivat aiheuttaa sen, että tilikauden tulos painuu miinukselle. Verotulokertymän odotettavissa oleva pieneminen on yksi riski tulorahoituksen toteutumiseen ennakoitua pienempänä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2024 tammi-toukokuun talousarvion toteutumisen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

palvelualueet